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中共南昌市委宣傳部2020年部門預算編制說明

來源:中共南昌市委宣傳部 發布日期:2020-06-05 14:49:27 瀏覽量: 字體

中共南昌市委宣傳部

2020年部門預算編制說明

目 

第一部分 中共南昌市委宣傳部概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 中共南昌市委宣傳部2020年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

二、“三公”經費預算情況說明

三、宣傳部本級及所屬單位預算草案的具體說明

第三部分 中共南昌市委宣傳部2020年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 中共南昌市委宣傳部概況

一、部門主要職責

中共南昌市委宣傳部是主管宣傳的市政府(市委)組成部門(直屬機構),主要職責是根據省委宣傳部和市委的統一工作部署,制定全市宣傳工作計劃;提出全市宣傳思想文教事業發展的指導方針;指導全市各級黨委宣傳部的工作和宣傳文教系統制定政策、法規;協調全市宣傳文教系統各部門之間的關系。負責指導全市理論學習、理論宣傳和理論研究工作;配合有關部門做好黨員教育工作,組織編寫黨員教育教材;對市社聯的工作實施方針、政策的指導。負責指導、協調新聞等部門的工作;掌握輿論導向,把握宣傳基調,引導社會輿論;對南昌日報社、市廣播電視局的工作實施方針、政策的指導;對市新聞工作者協會在政治方向和方針、政策方面實施領導。負責從宏觀上指導精神產品的生產和文化市場的管理;對市文化局、市文聯的工作實施方針、政策的指導。承辦市委交辦的其他工作。

二、部門2020年主要工作任務

南昌市委宣傳部2020年工作總的要求是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神和省委十四屆六次、七次全會精神,貫徹落實習近平總書記關于宣傳思想工作的重要思想和全國全省宣傳思想工作會議精神,從更高層次貫徹落實省委對南昌工作的重要要求,按照市第十一次黨代會和市委十一屆五次、六次全會部署要求,不忘初心、牢記使命,樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”,堅持穩中求進、守正創新,堅持統一思想、堅定信心,堅持內聚力量、外樹形象,緊緊圍繞學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想這個首要任務,聚焦慶祝新中國成立70周年這條主線,自覺承擔起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務,著力建設具有強大凝聚力和引領力的社會主義意識形態,著力提高我市新聞輿論傳播力引導力影響力公信力,著力培養擔當民族復興大任的時代新人,著力推進文化強市建設,為建設富裕美麗幸福現代化南昌、做大做強做優大南昌都市圈提供思想保證和精神力量,以優異成績慶祝新中國成立70周年。

三、部門基本情況

中共南昌市委宣傳部共有預算單位1個,南昌市委宣傳部本級。共計編制人數38人,其中行政編制38人;年末在職人數38人,其中行政編制38人。

第二部分 中共南昌市委宣傳部2020年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2020年中共南昌市委宣傳部收入預算總額為1341.31萬元,比上年增加71.3萬元,增長6.16%。其中:財政撥款收入857.46萬元;上年結轉收入483.85萬元。

(二)支出預算情況

2020年中共南昌市委宣傳部支出預算總額為1240.15萬元,比上年增加36.3萬元,增長2.16%。

其中:按支出項目類別劃分:基本支出727.57萬元,包括工資福利支出564.64萬元、商品和服務支出141萬元、對個人和家庭的補助21.93萬元;項目支出501.68萬元,包括商品和服務支出501.68萬

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出884.32萬元,占支出預算總額的71.9%;文化旅游體育與傳媒支出181.96萬元,占支出預算總額的14.8%;社會保障和就業支出104.18萬元,占支出預算總額的8.5%;住房保障支出58.79萬元,占支出預算總額的4.8%。

按部門預算支出經濟分類科目劃分:基本支出-工資福利支出564.64萬元,占支出預算總額的45.9%;基本支出-商品和服務支出141萬元,占支出預算總額的11.5%;基本支出-對個人和家庭的補助21.93萬元,占支出預算總額的1.8%;項目支出-商品和服務支出501.68萬元,占支出預算總額的40.8%。

(三)財政撥款支出情況

2020年中共南昌市委宣傳部財政撥款支出預算849.27萬元,較上年增加3.42萬元,增長0.4%。具體支出情況是:一般公共服務支出717.2萬元,占財政撥款支出的84.4%;社會保障就業支出73.28萬元,占財政撥款支出的8.6%;住房保障支出58.79萬元,占財政撥款支出的7.0%。

(四)政府性基金情況

本單位無政府性基金

(五)機關運行經費等重要情況說明

2020年本部門機關運行經費為141萬元。,較上年增加8.89萬元,增長6%。增加的原因主要是本年出現的增人增資。

(六)政府采購情況說明

2020年我部各單位政府采購預算共安排160.9萬元。其中,貨物預算86.4萬元,工程預算40萬元,服務預算34.5萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2018年8月31日,部門共有車輛0輛。

(八)績效目標設置情況

無相關數據

二、“三公”經費預算情況說明

說明部門“三公”經費年初預算總額和結構,及各項增(減)變化原因。

樣式:2020年本部門“三公”經費年初預算安排XXX萬元。其中:

1.因公出國(境)經費8萬元,較上年無變動。

2.公務接待費2萬元,較上年無變動

3.公務用車購置及運行維護費0萬元。

三、南昌市委宣傳部本級及所屬單位預算草案的具體說明

要求:逐個說明局本級及各二級預算單位2020年的基本情況和預算收支總體情況。

樣式:

(一)南昌市委宣傳部

1.基本情況

本部門2019年年末編制人數39人,其中行政編制36人,工勤編制3人;年末在職人數39人,其中行政編制36人,工勤編制3人。

2.2020年預算收支情況

2020年收入預算總額802.98萬元,較上年增加26.48萬元,增長3.42%。

其中:財政撥款641.92萬元,上年結轉收入161.06萬元。

2020年支出預算總額802.98萬元,較上年增加26.48萬元,增長3.42%。

其中:工資福利支出443.46萬元,日常公用支出122.81萬元,對個人和家庭補助支出1.15萬元。

第三部分 南昌中共南昌市委宣傳部2020年部門預算表

見附件

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2020年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

樣式:

(一)一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):反映各級人大行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出;

(二)……

(三)……

以上收支科目,各部門應結合本部門實際選取科目進行解釋。

南昌市委宣傳部2020年部門預算公開表(市縣)

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